老师,有一笔这样的业务,由于增值税税率的变更导致的,我们单位委托A公司给B公司加工的产品,加工完成以后,我单位给B公司先开的票,由于税率的变更,我们给B公司开票就是按13开的,由于A公司没有给我们开票,我就先估入的,就是按13的税率估入的,现在A公司给我开的票是按16开的,导致我单位现在库存商品里只有金额,没有数量了,我现在该怎么办啊
晴空
于2019-09-25 06:38 发布 756次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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学员你好,你是问分录吧
借:成本费用
贷:应付职工薪酬12000*1.13=13560
借:应付职工薪酬13560
贷:主营业务收入12000
应交税费-增值税-销项税额1560
结转成本
借:主营业务成本8000
贷:库存商品8000
2021-10-25 19:45:53

已经销售,把余额记入主营业务成本即可
2019-09-25 08:17:02

你好,委托加工物资,物资是企业提供的,只对加工费收增值税
2020-07-19 20:35:00

学员你好,分录如下
借:银行存款900000
贷:主营业务收入
应交税费
借:银行存款
贷:短期借款
2022-05-26 16:14:24

采购库存商品
借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
销售库存商品
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-26 08:41:25
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