请问老师,税务局让自查。我公司2017年7月以后收到的接待餐费发票没有填列纳税识别号要做纳税调增处理吗?如果是1600元,是不是补缴1600*25%的企业所得税?
负责的诺言
于2019-09-24 17:14 发布 1049次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 6000
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 6000
2018-07-17 11:32:31

你好,是的,调增1600,补企业所得税1600*0.25
2019-09-24 17:21:44

你好,企业所得税就是年度中四个季度分别预缴,年度汇算的时候在纳税调整。纳税调整的时候不需要提供发票给税务局
2020-01-08 20:17:25

纳税调增缴纳的企业所得税款,不可以在企业所得税前扣除
2022-10-08 10:14:42

1,调减1000
2,调增500+50
200-9000×15%
85-9000×0.5%
你计算一下结果
调减40+10+30×75%
2022-03-28 21:42:38
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