老师好~请教老师一个问题,我们销项票开票含税金额2100万9个点,进项票含税金额为1680万13个点,这样2100/1.09*0.09是要交的税 1680/1.13*0.13是可以抵扣的税是这样计算的吗?

利军
于2019-09-24 13:05 发布 989次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-09-24 13:06
是的,是这样计算的。
最终需要缴纳的增值税税额=销项税额-进项税额
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是的,是这样计算的。
最终需要缴纳的增值税税额=销项税额-进项税额
2019-09-24 13:06:58
你好,认证了就全额抵扣,没有抵扣完的结转以后月份抵扣
没有规定必须进项小于销项才可以抵扣的
2018-07-23 08:54:52
进项税额合计填写你认证的合计税额。然后再加上一个加计扣除金额一句话
2019-11-27 13:50:21
您好,这样做是可以的,没有什么税务风险
2020-11-24 19:21:11
你好不可以这么做的,你勾选了就应该做进项,留d底
2020-11-24 19:10:52
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2019-09-24 13:10