老师,我们收到材料的实际重量比给我们开票的重量少,因为我们是先收到的材料,票是后收到的,收到材料后我们就先按照我们实际的称重重量估入入账了,借:材料 貸:应付账款,等收到票以后我要先红冲之前估入的凭证,在按照现在开来的票的金额重量入账,但是材料的重量就变多了,比实际入库的重量多,这样入就行吗
晴空
于2019-09-24 10:54 发布 1188次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-09-24 11:05
你之前的话就做成暂估的,然后收到票之后就把之前暂估的原分录红冲了,然后重新按照发票来做账入库
相关问题讨论

你之前的话就做成暂估的,然后收到票之后就把之前暂估的原分录红冲了,然后重新按照发票来做账入库
2019-09-24 11:05:57

您好
借原材料贷应付账款填制转账凭证
2019-05-28 16:33:31

您好,把多记的红冲就可以,分录不变,金额是多记的金额
2020-07-30 09:00:07

您好
借原材料贷应付账款填转账凭证
2022-01-20 16:32:49

你好 , 借;应付账款 1000贷;银行存款 1000
2019-03-19 11:33:00
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晴空 追问
2019-09-24 11:07
朴老师 解答
2019-09-24 11:12