送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-24 08:16

你好,已经认证抵扣的,看看是账上进项税额有没有全部做账,是哪个多,

灵儿 追问

2019-09-24 08:20

电子税务的多

庄老师 解答

2019-09-24 09:10

那要查一下,有进项税额的票还没有作账,进项税少记

灵儿 追问

2019-09-24 15:18

查出来少记的,怎么调,分录怎么写

庄老师 解答

2019-09-24 15:33

你好,借管理费用,应交税费--应交增值税(进项税额),贷其他应付款,

灵儿 追问

2019-09-24 15:34

可以借库存商品么?

庄老师 解答

2019-09-24 15:35

你好,可以的,可以借库存商品、原材料

灵儿 追问

2019-09-24 15:35

原本就是进项票子商品进项税额少记了

庄老师 解答

2019-09-24 15:35

那可以借库存商品科目

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相关问题讨论
你好,已经认证抵扣的,看看是账上进项税额有没有全部做账,是哪个多,
2019-09-24 08:16:00
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-03-31 16:51:35
什么原因不好判断的,
2019-09-25 15:32:52
你好 增值税月末结转过程如下: 1.结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2.结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3.结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4.实际交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-03-31 16:50:30
 你好        那你     实际是报表少了。 你账上多了。 你 这个能查到原因吗 ?  你查到原因了才能判断怎么处理应该是账上多做了  
2021-05-12 10:18:58
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