- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-09-23 16:29
你好,还需要购买发票核定票种 报税做账等可以参考下学堂的课程
相关问题讨论
你好,还需要购买发票核定票种 报税做账等可以参考下学堂的课程
2019-09-23 16:29:33
记账记到9月,是隔月报税。
2018-11-05 09:56:06
借管理费用、办公费贷银行存款
抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
在主表应纳税减征额
还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额
附表四,本期发生额实际抵扣金额里面填写
2022-05-11 09:03:09
借管理费用、办公费贷银行存款
抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
在主表应纳税减征额
还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额
附表四,本期发生额实际抵扣金额里面填写
2022-05-10 19:02:56
你好,
分录
借:管理费用
贷:银行存款
抵免时
借:应交税费——应增
贷:管理费用
申报
要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表
2020-04-10 14:12:54
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故人不顾 追问
2019-09-23 16:35
小黎老师 解答
2019-09-23 16:36