老师我们收了别人6784.82元,你能帮我算一下增值税 问
同学,你好 增值税6784.82/1.01*0.01=67.18 附加税6%,67.18*6%=4.03 企业所得税,如果没有其他成本费用。6784.82/1.01-4.03=6713.61*5%=335.68 答
老师 个体户在抖音平台卖皮草 顾客要开发票 怎么 问
您好,直接用个体开就可以 答
营业账簿印花税是按照什么缴税 问
同学,你好 营业账簿印花税的计税依据是账簿记载的实收资本(股本)和资本公积合计金额。 答
老师好,企业开办期间的招待费 也是做管理费用吗?开 问
你好,计入管理费用业务招待费 答
中小型企业商务费用的比例是多少?该如何规范? 问
您好 招待费列支标准:年营业收入1500万元以下的,不超过营业收入净额的0.5%;年营业收入超过1500万元的,不超过该部分的0.3%。 商务费用:一般占收入10%-20%左右 答

老师,请问销项票内容是广告制作服务费,对应的进项票内容可以开哪一些呢
答: 你好 要看你们发生的进项业务是什么 不是你销项开广告制作服务费就一定要开对应的广告制作服务费来抵扣的。其他比如办公费、购进的货物类这些进项税符合要求的都可以拿来抵扣的
我们开出鉴证咨询服务*检测服务费的发票出去,然后还能收到一样内容的进项票,这里的进销项还是一样可以抵的吧?开出10W,收到专票8W
答: 同学,您好,可以抵扣的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问一下,我们是做通讯技术公司,开出去的销项票是百分之六的税率,服务费,但进项票是13%的税率,开的是通讯设备,这样的话进项票可以抵扣吗?我拍了几张照片,老师您看一下。
答: 你好,是业务事实,可以抵扣的。







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Уōyの.● 追问
2019-09-23 10:41
meizi老师 解答
2019-09-23 10:47
Уōyの.● 追问
2019-09-23 10:49
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