公司于上个月给客户开了一张增值税专票,但由于该客户提供的信息有错误,然后他们也没法认证,但直到现在才通知我们并将发票寄回,然后由于金额不大他们说票不要了,请教老师我该怎么处理?票和帐?(帐上上个月已做开票销售)

叶子
于2019-09-23 10:23 发布 620次浏览

- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-23 10:24
你好,发票退回后做收入冲减处理
相关问题讨论
你认证后,没有勾选抵扣,
2019-06-04 23:16:13
你好,计入应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)
2017-05-15 15:02:36
金税盘无法认证发票哦 需要到税务局网站或者税务工具认证
2016-06-24 10:01:49
不认证不能抵税~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 10:22:36
金额为不含税销售金额,也就是税额/税率,所以这里的金额是不含税销售金额的累加合计。
2018-07-06 22:27:35
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2019-09-23 10:26
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2019-09-23 11:16