送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-20 16:27

你好,销售方不需要认证销项发票,是对方购买方取得作为进项发票入账才是的

爱妃接旨 追问

2019-09-20 16:29

老师,我们只需要认证进项票对吧,那从哪可以认证呢

邹老师 解答

2019-09-20 16:31

你好,是的,只需要认证进项发票
可以是去税局扫描认证或勾选认证平台勾选认证

爱妃接旨 追问

2019-09-20 16:42

谢谢老师

邹老师 解答

2019-09-20 16:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

爱妃接旨 追问

2019-09-20 16:46

老师,我在问您下,这个月缴纳以前年度已经计提未缴纳的附加税怎么做账,滞纳金能直接计入营业外支出吗

邹老师 解答

2019-09-20 16:47

你好,借;应交税费——附加税,营业外支出(滞纳金),贷;银行存款

爱妃接旨 追问

2019-09-20 16:51

老师,还有印花税

邹老师 解答

2019-09-20 16:52

你好,印花税也是之前年度的?

爱妃接旨 追问

2019-09-20 16:52

是的,也是以前年度的

邹老师 解答

2019-09-20 16:54

你好,借;以前年度损益调整——税金及附加,贷;银行存款

爱妃接旨 追问

2019-09-20 16:56

这个印花税必须走以前年度损益调整,那汇算清缴还用调吗

爱妃接旨 追问

2019-09-20 16:56

老师,我们是小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目

邹老师 解答

2019-09-20 16:57

你好,没有以前年度损益调整,可以通过利润分配——未分配利润科目核算
需要做之前年度汇算清缴的更正申报的

爱妃接旨 追问

2019-09-20 17:02

老师,这个怎么更正啊,我们印花税就补缴了6.1

邹老师 解答

2019-09-20 17:04

你好,按补做的印花税金额,对之前年度汇算清缴的税金及附加增加6.1金额填写做更正申报就是了

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您好,我们12月份开红字发票,这个销项税就抵减了12月开的蓝票的销项税
2023-12-06 21:34:07
同学你好,如果你是开6%服务票的话,电费又是13%进项票且耗电高,这个就是正常情形哈,基本没有影响的哈
2022-03-26 20:54:19
我直接零申报就可以了。
2022-04-19 14:37:28
您好 那就增值税零申报就好了
2022-04-19 14:29:41
你好,你销售的话肯定需要有对应的进项税额认证的,要不然就会多交增值税了。
2022-03-02 09:45:47
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