送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-20 15:11

您好
计入办公楼入账成本
借:固定资产
贷:银行存款

涂涂 追问

2019-09-20 15:32

交契税的时候呢?如何做呀?

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:35

交契税的时候 收到完税凭证就做这笔分录啊

涂涂 追问

2019-09-20 15:50

如果先交的契税,当时是做主营业务税金,那现在怎么调整呢

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:52

借:主营业务税金 借方红字
借:固定资产 借方蓝字

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相关问题讨论
您好 计入办公楼入账成本 借:固定资产 贷:银行存款
2019-09-20 15:11:33
你好 借:预付账款 贷:银行存款
2020-07-02 15:21:46
您好,请稍等,我将尽快回复您(勿催)。
2019-10-29 12:00:19
你好,买方:契税印花税 卖方:增值税附加税所得税印花税房产税
2021-01-14 19:56:11
你好,如果购入直接用了,计入在建工程;没有直接用,先计入工程物资,领用时再转入在建工程 。
2020-05-19 17:56:56
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