请问我们代理进口报关电子产品,开给客户的发票是电子产品销售发票,不是代理报关服务费发票,2018年帮客户进口的一批货物,现在海关通知补交关税和增值税,相应的我们要把补交的关税和增值税收回来,这种再给客户开货物销售发票怎么开?比如说我们18年开给客户1000件单价是10元的电子产品销售发票,现在补关税0.2元/件,开票的话能开同样型号的1000件单价是0.2元的电子产品销售发票吗?
真水无香Stella
于2019-09-20 15:06 发布 1055次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-09-20 15:29
您好,能开同样型号的1000件单价是0.2元的电子产品销售发票。
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您好,能开同样型号的1000件单价是0.2元的电子产品销售发票。
2019-09-20 15:29:11

服务税率的增值税可抵扣销售增值税发票
2015-10-30 09:57:16

您好!只要是正常经营范围内的都可以相互抵扣。
2016-04-07 17:19:39

按道理是不行的
如果你公司有增值税的服务,领购的是增值税发票,也是可以开具服务费的
2015-11-13 16:16:25

学员你好,应该是设备和安装分别开的
2021-12-02 18:49:33
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