老师好,我现在对账,应交增值税余额照实际的少了36.2元,我应该怎么调做什么分录调一下账。借:应交税费—应交增值税36.42,贷:库存现金36.42,行吗,我剩余的增值税余额为贷方就是可以抵扣的进项税:100000,但账上的是贷99963.58 ,找的好费劲,我可不可以这样调一下就行
小南
于2019-09-20 08:45 发布 813次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-20 08:45
您好
这样调整了您库存现金能一致么?
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04

你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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