送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-19 14:02

你好  是的 上面会有相关领导签字的

hellojk 追问

2019-09-19 14:03

要弄两份吗?

hellojk 追问

2019-09-19 14:03

做账时附发票一起做账吗?

meizi老师 解答

2019-09-19 14:04

你好  到时候审批好了 出纳付款了之后或者同意了 你就拿来附件做账就行了   嗯是的  一般一份就行了

hellojk 追问

2019-09-19 14:09

办公室不保管吗?只是拿给财务吗?

meizi老师 解答

2019-09-19 14:15

你好  这个行政部如果要的话 你就给原件给他 然后复印一份留抵做附件

hellojk 追问

2019-09-19 14:16

哦哦,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-09-19 14:26

不客气的 帮到你就好

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相关问题讨论
你好 是的 上面会有相关领导签字的
2019-09-19 14:02:00
您好, 按清理前的原值来填
2023-10-17 11:15:03
你好,你们模块连用了吗?你是启用了固定资产模块吗?增加的固定资产卡片都推定生成总账凭证了吗?
2022-10-31 20:50:40
好,借银行存款,贷固定资产清理应交税费,把这个固定资产清理修改一下,改成其他业务收入。
2023-07-12 10:51:49
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-03-27 14:45:14
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