- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-19 14:02
你好 是的 上面会有相关领导签字的
相关问题讨论
你好 是的 上面会有相关领导签字的
2019-09-19 14:02:00
您好, 按清理前的原值来填
2023-10-17 11:15:03
你好,你们模块连用了吗?你是启用了固定资产模块吗?增加的固定资产卡片都推定生成总账凭证了吗?
2022-10-31 20:50:40
好,借银行存款,贷固定资产清理应交税费,把这个固定资产清理修改一下,改成其他业务收入。
2023-07-12 10:51:49
清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
支付清理费用
借:固定资产清理
贷:银行存款
变卖
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票
结转清理余额
借:资产处置损益
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2023-03-27 14:45:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



hellojk 追问
2019-09-19 14:03
hellojk 追问
2019-09-19 14:03
meizi老师 解答
2019-09-19 14:04
hellojk 追问
2019-09-19 14:09
meizi老师 解答
2019-09-19 14:15
hellojk 追问
2019-09-19 14:16
meizi老师 解答
2019-09-19 14:26