送心意

文老师

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2019-09-18 21:55

您好,您暂时没有收到发票,可以根据银行的付款回单借其他应收款贷银行存款,然后收到发票,借管理费用-办公费贷其他应收款,这发票是不需要认证的,可以全额抵扣增值税的,实际抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用-办公费负数

小君 追问

2019-09-18 22:04

专家老师就是专家老师,问了几次了,问他们发票是要抵扣的时候再认证吗?我也说明了是买税控的发票,他们可能是没有想到,一直也没有人提醒我全额抵扣不需要认证

小君 追问

2019-09-18 22:04

发票我收到了,银行也付款了,银行回单打印回来了

小君 追问

2019-09-18 22:05

然后,银行开户加买U盾花了300是做财务费用-手续费 吗?

文老师 解答

2019-09-18 22:18

您发票收到,银行付款了 ,也可以直接一次做借管理费用-办公费贷银行存款,就不需要通过其他应收款。
银行开户的,您还在筹建期的话可以进入开办费的,正常营业期可以计入财务费用-手续费的

小君 追问

2019-09-18 22:29

老师,管理费用转入应交税费-应交增值税,为什么做借方负数,不可以做贷方吗

文老师 解答

2019-09-18 22:40

主要是用财务软件自动生成利润表的时候,取数的时候只去管理费用的借方金额,您做在贷方取数的时候会取不到,会导致财务报表出错的,还有收入成本费用等损益类科目冲减的时候都用相应科目的负数

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您好,您暂时没有收到发票,可以根据银行的付款回单借其他应收款贷银行存款,然后收到发票,借管理费用-办公费贷其他应收款,这发票是不需要认证的,可以全额抵扣增值税的,实际抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用-办公费负数
2019-09-18 21:55:33
借;预付账款 贷;银行存款
2017-04-12 09:43:57
你好,每个地方的税务管理都不同,你就按他的要求来,免得他不跟你办你又跑几遍,更麻烦(*^▽^*)
2019-08-01 15:30:32
你好,不可以,销项发票需要作为销售分录附件的
2019-06-26 10:18:00
需要销售发票贴凭证后面,只有合同和抵扣联是不贴别的都需要贴凭证后面去
2019-06-26 10:17:14
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