老师,公户买材料用于项目付出5318,这个发票对方不给我了,我的会计分录,借原材料5318,贷银行存款5318,领用时,借工程施工4706.19,贷4706.19,领用时金额扣了税,这样可对
人生旅途
于2019-09-18 11:15 发布 592次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-09-18 11:17
这样是不对的,领用时,只能结转5318,自己是不能加上税的,您也没有取得发票。
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你好是的,是这么做的。
2021-06-04 17:22:57

您好,付款时,借:预付账款,贷:银行存款,根据合同暂估入库时,借:原材料、贷:应付账款,领用时,借:生产成本,贷:原材料。
2016-12-02 09:48:39

这样是不对的,领用时,只能结转5318,自己是不能加上税的,您也没有取得发票。
2019-09-18 11:17:21

你好
借;预付账款,贷;银行存款
借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-03-26 17:53:33

这个就是可以先暂估然后后期收到发票冲暂估
2019-11-29 13:05:16
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2019-09-18 11:24
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2019-09-18 11:26