送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-18 09:38

你好
借:管理费用96000
贷:应付账款96000
借:应付账款48000
贷:银行存款48000

Cary 追问

2019-09-18 09:43

但是之前我们领导说了借方要根据实际付款金额入,贷方根据票金额,所以我不知道该怎么入

月月老师 解答

2019-09-18 09:52

你好
那就
借:管理费用 48000
贷:银行存款 48000
下次再付款的时候用复印件入账。

Cary 追问

2019-09-18 10:25

不用挂账?

月月老师 解答

2019-09-18 10:34

你好,我上面是挂帐的分录,你不是说领导不让吗。

Cary 追问

2019-09-18 11:17

感觉不符合他说的借方入实际付款,贷方入发票金额

月月老师 解答

2019-09-18 11:23

你好,他说的不对,借方怎么是实际付款呢,付款是银行存款的贷方。

Cary 追问

2019-09-18 11:46

嗯,那就是用第一种比较好是吧

月月老师 解答

2019-09-18 13:50

你好,是的,第一种比较好。

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你好 借:管理费用96000 贷:应付账款96000 借:应付账款48000 贷:银行存款48000
2019-09-18 09:38:26
您好!计入管理费用更合适一些。
2017-12-11 15:52:28
你好 如果能区分的话 分别做账
2019-06-17 15:04:55
没有收入,就不用结转营业成本,只要吧管理费用结转到本年利润就可以了
2018-08-10 13:53:47
你好 可以的 可以计入开发成本-前期费用
2020-07-31 16:04:51
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