- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-09-17 21:16
您好,您这是需要退税吗
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两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04

你好,你做账需要根据你申报表都是收入,税额做分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-22 17:33:45

按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59

您好,您这是需要退税吗
2019-09-17 21:16:35

未开票收入负数红冲了就可以了
2020-02-20 14:18:08
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