内账,6月成立小规模,7月9日启用新系统,以前的账目非常乱,个体的,没有平不平衡的说法,现会计这边做账期初设置,没有预收和预付的明细,像我现在应该怎么填期初数?是按照7月8日的应收账款余额以及7月8日的银行余额来做为7月新建帐套期初吗?还是应该怎么做呢?

Jiao.
于2019-09-17 18:06 发布 922次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-17 18:08
内账建议你重新盘点然后用现在的余额做期初
相关问题讨论
你好,同学,可以根据今年年初存在的应收账款余额和对应的销售收入,银行存款,投资者投入资金情况建账
2022-02-25 09:33:58
你好,做坏账不需要备案的,这个你能提供支付的证明吗?
2022-02-28 15:58:27
你好,做收入分录就是了
借:应收账款,库存现金,其他货币资金等,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
附件:就是销售开具的单据,收款回单或者图片
2022-03-23 08:28:42
借:银行存款16000
财务费用-折让4000
贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18
那后面附什么资料呢?
2022-06-17 14:56:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



Jiao. 追问
2019-09-17 18:13
郭老师 解答
2019-09-17 18:15
Jiao. 追问
2019-09-17 18:16
郭老师 解答
2019-09-17 18:20