老师,您好。上个月员工个税少算,工资多发了,多发的部分挂在其他应收款科目。这个月账务发放工资时是不是把上月多发工资的部分挂在其他应付款-个税(因个税少交,工资才多发的),等到交个税的时候冲回上个月多发部分。账务:借:其他应付款-个税 贷:其他应收款--某某。或者
Lisa(天淡云闲)
于2019-09-16 10:17 发布 2310次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,应是先交的社保等,再扣款。
2020-07-07 11:12:56

九月份发 八月份的工资扣除八月的社保记其他应收款
你们提前给员工交了
2019-09-26 19:13:12

两个科目使用要保持一致,不然两个科目下都有余额,还要对冲。
2018-03-24 10:36:45

您好!如果公司先从工资扣,再支付计入其他应付。
如果先付,再从工资扣,计入其他应收。
2017-03-30 10:37:37

你好,如果银行扣款在前发放工资在后入其他应收款科目核算,发放工资在前银行代扣社保在后入其他应付款科目核算
2016-09-08 11:44:48
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