- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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那你就先计提后付款,直接一块做就可以了
2019-09-16 10:10:52

您好,把多计提部分红字冲回即可。发票已开,借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,同时暂估成本处理,借;主营业务成本,贷;应付账款-暂估款。
2018-04-15 14:13:10

您好,您合同约定每月租金多少?
2022-01-08 11:46:39

金额小可以直接记在20年里。
2020-02-20 11:29:05

您好,借固定资产清理459600累计折旧9000贷固定资产468600。借固定资产清理,贷应交税费应交增值税468000*0.13,借营业外支出,贷固定资产清理468000。借资产清理收益,贷固定资产清理。
2020-09-15 18:05:26
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