送心意

玲老师

职称会计师

2019-09-16 09:56

可以,借:管理费用等 -福利费  贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬 贷:银行存款

学徒 追问

2019-09-16 10:00

可不可以直接,借管理费用-福利费,贷:银行存款

玲老师 解答

2019-09-16 10:02

不可以的  要这样做   借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

学徒 追问

2019-09-16 10:05

老师为什么不可以那样做呢?

玲老师 解答

2019-09-16 10:07

会计准则规定是按上面这样做  因为是职工因为是任职受雇才给的福利

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可以先按合同先做借固定资产,贷其他应付款,后续取得发票有差额再调整,借固定资产 负数 贷其他应付款 负数,按发票做
2020-06-11 13:58:38
不是,可以直接在现在进行账务处理。
2019-10-16 11:27:11
你好,是取得收入的一方,还是发生支出的一方做分录? 
2021-08-26 19:33:33
你好,如果是销项发票红冲 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-01-15 00:10:22
运动服的话 就算做发给职工的福利 通过应付职工薪酬-福利费核算 就可以了
2020-01-08 21:40:14
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