增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

有个问题看看有没有更好的做法,我们的客户给我们的供货商打款100000,这笔钱刚好能抵扣我们在供应商那边的货款。我的分录是这样做的,借银行存款贷应收款,借应付款 供应商 贷银行存款
答: 最好有个三方协议,说明客户帮你付了货款。也可以直接应收应付对冲,因为此笔钱没有入到你的银行账户
老师我想问一下我从A账户代B账户付货款的分入该怎么入?
答: 做一个三方协议,收到代付款借库存现金,银行存款贷其他应收款,代付款时候借其他应收款贷库存现金,银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教大家一个问题,同一个法人注册的几个公司,发票有的开到A公司,有的开到b公司,请问,开到A公司的东西,实际上是B公司在用的固定资产,可不可以这样处理? A公司借:其他应收款-B公司,贷:银行存款 B公司借:固定资产 贷:其他应付款-A公司 3个公司注册地和办公地址是一样的。
答: 你好!要签三方协议才行。也就是A公司替B公司垫付款以后要还的。在可以挂在其他应付款和其他应收款下核算。





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