送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-15 14:53

32万报在这个月就行了

小于 追问

2019-09-15 14:56

那我上次红冲的那张已经交了增值税了,这怎么把税递减了啊

董老师 解答

2019-09-15 15:33

红冲之前报的税吧。是这个意思吗

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就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
您好 普通发票收入也需要填写
2018-12-04 16:33:41
冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25
按不含税金额填入开具普通发票里栏次 可以来会计学堂学习全套报税
2015-12-18 18:16:46
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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