送心意

小祝老师

职称初级会计师,中级会计师,经济师

2019-09-15 14:08

你好,因为这个280全额都给你抵扣了,实际上是管理费用是没花钱的,所以要把这个管理费用冲红。这个钱最后都进了应缴增值税的借方,以后是可以抵税款的。

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好 你是一般纳税人还是小规模企业
2020-05-18 11:25:28
同学你好 借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末 的分录  借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022-04-18 10:18:20
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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