送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-15 11:49

你有实际发生就可以做账的,没有发票也可以做
借主营业务成本贷应付职工薪酬/应付账款

1184368902 追问

2019-09-16 11:23

我是做外账,没有发票怎么挂科目呢

郭老师 解答

2019-09-16 11:24

没有发票正常做账,按你业务做
汇算清缴调增

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相关问题讨论
您好 装饰的话 应该有人工工资的 要做一部分工资入账
2020-07-10 12:14:07
你有实际发生就可以做账的,没有发票也可以做 借主营业务成本贷应付职工薪酬/应付账款
2019-09-15 11:49:19
你好,计提计入当月,发放只是应付职工薪酬减少,不影响费用所属期的
2017-01-08 15:12:32
你好,一般是月底结转
2016-12-27 17:34:28
你好!你上个月应该计提,然后这个月只要做发的分录 成本计入上月
2018-09-06 17:23:44
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