借:管理费用-社保 25115.09 主营业务成本300055.15贷:应付职工薪酬-应付社会保险费325174.24这是我们公司计提社保做的分录,我不明白的是,计提管理费用这块是计提公司部分,可是公司做出来的社保那一栏总数是25115.09,会计做账就写这个,但是这个数我算出来是包含本公司员工公司部分和个人部分相加的总数,请问是怎么回事
忧虑的白开水
于2019-09-12 22:06 发布 973次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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计提工资的时候,是第一种,只是发放工资的时候,要把个人社保部分冲减出来
2018-05-18 09:00:20

你的分录是没有错的
2018-09-11 10:28:37

你好,你们单位主营是什么的?这个就是你单位的成本,如果有服务行业的服务人员的工资属于成本。
2021-08-19 08:49:58

你好主要看人工是哪个部门再确认用哪个科目
2020-05-12 17:01:04

对,你的分录是正确的。在月末结转之前,还需要再做一次分录,借:应付职工薪酬-社会保险费,贷:财务费用-社会保险费,以此来记录社保费用的发生。
2023-03-23 14:19:25
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