送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-09-12 15:27

你好,代收代付通过其他应付款,差额再从借其他一个付款  转到   贷营业外收入

上传图片  
相关问题讨论
你好,代收代付通过其他应付款,差额再从借其他一个付款 转到 贷营业外收入
2019-09-12 15:27:58
你好,交工伤保险借:管理费费-社会保险费 贷:银行存款 报销不陪部分 借:管理费用-福利费 贷:库存现金
2018-04-20 09:19:39
你好 ,1、我公司员工受伤,报销医药费9000元,分录怎么做的? 借,其他应收款9000 贷,银行存款9000 2、我们给员工买了工伤保险,如果工伤保险赔了钱,是赔给公司,还是员工? 是赔给员工,公司可以将公司先行垫付的9000扣下后给员工
2020-06-29 15:15:29
你好 借:管理费用—福利费 贷:银行存款
2019-07-04 16:31:48
借:商品进销差价 (亏本时用红字) 贷:主营业务本钱 (亏本时用红字)
2019-07-25 09:25:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...