- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,代收代付通过其他应付款,差额再从借其他一个付款 转到 贷营业外收入
2019-09-12 15:27:58
你好,交工伤保险借:管理费费-社会保险费 贷:银行存款 报销不陪部分 借:管理费用-福利费 贷:库存现金
2018-04-20 09:19:39
你好
,1、我公司员工受伤,报销医药费9000元,分录怎么做的?
借,其他应收款9000
贷,银行存款9000
2、我们给员工买了工伤保险,如果工伤保险赔了钱,是赔给公司,还是员工?
是赔给员工,公司可以将公司先行垫付的9000扣下后给员工
2020-06-29 15:15:29
你好
借:管理费用—福利费
贷:银行存款
2019-07-04 16:31:48
借:商品进销差价 (亏本时用红字)
贷:主营业务本钱 (亏本时用红字)
2019-07-25 09:25:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


