送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-12 15:19

借:应收账款  贷:应交税费—应交增值税
按月确认收入,借:应收账款   贷:主营业务收入

伊此 追问

2019-09-12 15:25

全的分录可以这样吗?  8月分录  借:银行存款 12000    贷:预收账款11650.49    应交税费-应交增值税 349.51      确认收入  借:预收账款  1941.75   贷:主营业务收入   1941.75   结转成本  借:主营业务成本  1670  贷:劳务成本-人工  1670

辜老师 解答

2019-09-12 15:26

是的,是这样账务处理的

伊此 追问

2019-09-12 15:28

还有顺便问下,如果我申报的话是根据开票金额12000/1.03去申报销售收入,还是根据自己确认的1941.75去确认销售收入?

辜老师 解答

2019-09-12 15:28

申报增值税是按12000/1.03去申报的

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你好,可以做无票收入 借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 贷;劳务成本
2017-04-06 17:14:43
收到款借银行存款 贷预收账款 每一期确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费增值税销项税
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你好,这个是你单位支付的培训费?还是取得的培训费收入?
2018-10-21 19:25:03
你好 借;主营业务成本等科目 贷;银行存款等科目
2018-07-05 20:07:28
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