有个问题咨询下,我们8月份卖了2台试驾车,按照收到的金额视同销售做了销项税,收入做了营业外收支,填报增值税的时候,这部分销项税我不知道该填到哪张表上,想请教下,附表一填到13%税率里面会报错,因为我们是按照售卖金额计提销售税,收支是抵减调固定资产原值和累计折旧之后的差额做的,税额远远大于收入,报不了
The A
于2019-09-12 07:46 发布 867次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-12 07:48
你好,你是按照处置固定资产处理吗
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你好,借银行存款40,贷固定资产清理40/1+16%,应交税费--应交增值税40*16%/1+16%=5.52,
2019-05-13 22:26:00

你好,因为现在营改增后这个不属于用于非增值税应税事项。全部是增值税了,所以增值税链条没有断,可以继续抵扣,不计入成本。
2020-06-30 21:57:33

你好,你是按照处置固定资产处理吗
2019-09-12 07:48:19

你好,老项目按5%
2016-09-30 11:48:34

按照销售金额乘以13%计算销项税额,
2020-06-18 16:33:05
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