送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-03 15:27

去年一次缴纳电费,还没拿到发票应该借预付账款,但是也不知道我怎么计入了制造费用,应该拿到发票才计入制造费用,那现在应该怎么调整?求大神回复…

邹老师 解答

2016-03-03 16:15

借;预付账款    贷;制造费用

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相关问题讨论
您好,这个的话,是相当于科目对调,这样写就行
2023-12-13 12:11:49
你好 调整本年的期初余额呀!
2019-07-13 12:05:34
您好,是需要帐表核对,主要是账上的应交税费的明细账余额和纳税申报表核对,比如增值税是多,所得税是多少,直接和申报表核对,还有帐实核对,就是账上的余额和实际的核对,比如账上的库存现金和实际的手里的现金核对,还有和银行对账单核对,库存就需要实际盘点,还有和客户供应商的核对,就需要发对账函
2019-07-04 12:28:26
损益类可以通过以前年度损益调整更正,同时要调整资产负债表的年初数;其他科目直接调。
2019-03-05 11:48:52
您好 请问期末调整什么?
2021-07-26 08:03:01
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