使用快账软件新建账目,根据基础资料录入期初余额,为了期初试算平衡,差异部分计入其他应付款,请问结束经营后,计入其他应付款的这部分该怎么处理?
燕韵
于2019-09-11 15:57 发布 641次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-09-11 16:06
你好,用剩余资金冲平
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你公司确实买了这些固定资产,然后有正规发票没事的。挂到其他应付款后到时候用银行存款冲销还款给股东就好了
2015-10-27 15:54:02

你好,用剩余资金冲平
2019-09-11 16:06:23

你好,,其他应付款期末余额在借方,表示多付的款项
其他应付款期末余额在贷方,代表应付未付的款项
2022-09-14 15:41:49

同学你好
其他应付款有借方余额说明什么?——表示为其他应收款;
2022-04-12 15:40:49

你好; 负数了就是其他应收款了。 你可以调整下; 比如借其他应收款贷其他应付款 ; 就是其他应收款正数了
2022-04-12 13:50:20
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