使用快账软件新建账目,根据基础资料录入期初余额,为了期初试算平衡,差异部分计入其他应付款,请问结束经营后,计入其他应付款的这部分该怎么处理?

燕韵
于2019-09-11 15:57 发布 696次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-09-11 16:06
你好,用剩余资金冲平
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你公司确实买了这些固定资产,然后有正规发票没事的。挂到其他应付款后到时候用银行存款冲销还款给股东就好了
2015-10-27 15:54:02
你好,用剩余资金冲平
2019-09-11 16:06:23
你好,其他应付款贷方余额 ,需要清零了,才可以注销的
2022-04-09 15:10:53
你好,余额表里面其他应付款的方向是借方,这样是有问题的
2022-03-23 18:00:19
学员你好,其他应付款,余额在借方代表对方欠你公司的款
2022-02-28 17:30:29
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燕韵 追问
2019-09-11 17:38
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2019-09-12 09:48
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2019-09-12 15:51