使用快账软件新建账目,根据基础资料录入期初余额,为了期初试算平衡,差异部分计入其他应付款,请问结束经营后,计入其他应付款的这部分该怎么处理?

燕韵
于2019-09-11 15:57 发布 666次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-09-11 16:06
你好,用剩余资金冲平
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你公司确实买了这些固定资产,然后有正规发票没事的。挂到其他应付款后到时候用银行存款冲销还款给股东就好了
2015-10-27 15:54:02
你好,用剩余资金冲平
2019-09-11 16:06:23
您好,这个是需要转营业外的
2023-08-28 19:58:38
你好,同学
其他应付款属于负债类科目,贷方表示应付款项。
及10000元表示欠别人的钱
2022-02-16 10:59:59
你好,其他应付款借方余额,需要调整到 其他应收款 栏次填写
2021-11-03 12:04:51
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2019-09-11 17:38
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2019-09-12 09:48
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2019-09-12 15:51