- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,
借:应收账款-3000
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税 (金额全部红字)
同时结转
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-01-24 20:44:44
如果是专票
借银行存款
贷,库存商品或者主营业务成本,
应交税费应交增值税进项转出。
2022-03-17 21:01:09
你好,同学
红字你就负数收入处理就行了
2022-01-05 14:27:42
你好,进项负数发票
借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-04-21 15:25:32
你好,这个是你们单位销售方自己开出去的吗?借应收账款负数
贷,主营业务收入负数,
应交税费负数。
2022-03-17 11:02:12
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