- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-09-10 23:26
你好,如果是用于送礼就是送给客户,是可以开招待费发票的,如果有员工用的话是计入管理费用-福利费。同样视同销售缴纳增值税,这个费用虽然大。但是有实际的业务摆在那里是没问题的
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你好 是你们收到发票 汇算到时有扣除标准 。超过了就会调整缴纳税费的
2019-12-11 15:07:23

税前扣除比例是发生额的60%,销售收入的千分之五取小
2018-11-13 10:39:37

是的,都是按营业收入的千分之五和发生额的60%取小税前扣除。
2018-11-13 10:43:43

筹建期的吗?如果是的话,发生额的60%。
2023-07-28 16:30:35

你好,《企业所得税法实施条例》(以下简称《实施条例》)第四十三条规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的 60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的 5‰。即业务招待费在年终所得税清缴时不允许扣除部分会调增缴纳所得税
2016-12-05 15:09:54
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