老师,请问自然人要想开发票,能在线上开具吗 问
您好,可以的,在电子税务局里面开就可以 答
你好,物业公司,收到物业费,业主交过来的物业费没有 问
是的,开了发票就是那样做 答
在2024年度收到了2张发票,2024年度已认证抵扣,在20 问
你好原来的进项税额转出,同时冲减损益 再按照新的发票就可以啦 答
美金结汇和购汇会计分录做法 问
结汇,借:银行存款——人民币户(按实际收到的人民币金额入账) 借或贷:财务费用——汇兑损益(差额部分,倒挤得出) 贷:银行存款——外币户(按原记账汇率折算的人民币金额) 购汇,借:银行存款——外币户(按购入外币金额 × 记账汇率折算为人民币) 贷:银行存款——人民币户(实际支付的人民币金额) 贷或借:财务费用——汇兑损益(差额部分,由汇率差异导致) 答
回复对方公司发来的询证函是盖公章还是财务章 问
回复对方公司发来的询证函是盖公章 答
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为什么工会经费(其他应付款中)与应付职工薪酬中的工会经费一并计算工会经费的计提数?而工资(其他应付款中)与应付职工薪酬中的工资不一并计算工资的计提数?
借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
老师你好!我在公户里打入300补交工会经费,分录怎么做?这300元是法人给的借:银行存款贷:其他应付款?补交2019年一季度工会经费应付职工薪酬_工会经费贷:银行存款?
# 提问 #单位多收个人社保 退回时借其他应付款一社保 贷银行 但是把应退回的社保造在了工资表中该如何做凭证? 关系到工会经费 应付职工薪酬?
老师好,现在发现18年12月到19年3月计提工会经费的时候,贷方做成了其他应付款,而不是应付职工薪酬,请问这个科目是不是得更改一下呢。









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yanwl 追问
2019-09-10 17:48
maize老师 解答
2019-09-10 17:53