送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-10 17:00

你好,是的,计入招待费。

田螺小菇凉 追问

2019-09-11 09:33

老师,我想问个事。就是5月份我公司预付了租车费。发票未开;我分录是这样写  借:预付账款 ~租车公司     贷:银行存款      然后七月份才开的发票。那7月份开回来的发票要怎么做分录呢?

月月老师 解答

2019-09-11 09:41

你好,
借:管理费用—交通费(租车费)
贷:预付账款

田螺小菇凉 追问

2019-09-11 09:42

不舒服福利费是吧

田螺小菇凉 追问

2019-09-11 09:42

不属于福利费是吧老师

月月老师 解答

2019-09-11 09:42

你好,可以是用于办公的车辆。

田螺小菇凉 追问

2019-09-11 09:43

好的

月月老师 解答

2019-09-11 09:43

你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...