请问老师,本月有开专票,上期有留抵,留抵大于本期销项,本期不交增值税,但是又在外地预缴了增值税和附加税,那么,增值税报税时是在附表四上体现,请问附加税在税务系统中怎么处理呀?是按0来计税还是?
A_leiyanyan
于2019-09-10 14:56 发布 830次浏览

- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-09-10 14:57
附加税在税务系统中按0计税
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你好,城建税是减半的;如果没有超过30万,教育费附加和地方教育费附加是免的。
2020-07-15 12:11:41

附加税在税务系统中按0计税
2019-09-10 14:57:43

代开缴纳了城建税
但是实际需要缴地方教育和教育附加吗
2022-04-09 08:23:53

你好,增值税减免了,附加税也是按减免增值税之后的金额计算缴纳的
2018-04-02 12:03:36

附加税的计税依据是本季度要缴增值税,代开的专票是含在你的计税依据里面
2024-07-12 18:41:11
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A_leiyanyan 追问
2019-09-10 15:01
文文老师 解答
2019-09-10 15:07