送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-03 10:26

就是我们被挂靠公司向挂靠公司提7个点,但是某个人找到挂靠公司的谈到8个点,多出的一点就给这个人了。内账是不是写,借:应付账款,贷:现金呀

小薇 追问

2016-03-03 10:32

老师,我们收到的工程款,做借:银行存款,贷:应收账款,给付个人的工程款做,借:应付账款,贷:现金,月底把应收转到收入,应付转到成本里,老师这么做行不?公司的内账。我把给个人提点的钱,也做到应付款里,这样可以吗?

小薇 追问

2016-03-03 10:33

我们收到的点数就是某个工程的工程款,我们扣下8个点的钱,然后付给个人的。

邹刚得老师 解答

2016-03-03 09:03

能描述一下是什么产生的提点?

邹刚得老师 解答

2016-03-03 10:28

收到点数    借;银行存款     贷;其他业务收入    其他应付款
借;其他应付款    贷;库存现金等科目

邹刚得老师 解答

2016-03-03 10:34

我个人建议按7%确认收入,1%确认为付给个人的往来

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