老师您好 请教一下 公司本月购进 开了一张进项发票 金额37500 税额4875 纳税申报时已做进项税额转出 这笔购进是做出口的 请问这样的话 会计科目应该怎么做?能麻烦老师能给我一个完整的会计分录吗?谢谢老师
快乐的雍大个儿
于2019-09-10 11:39 发布 733次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-09-10 12:00
您好,您这原本就是要用于内销的,所以才进项税额抵扣了的是吗
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借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4875 贷 应交税费-应交增值税-进项税额4875
2019-09-12 09:46:28

您好,您这原本就是要用于内销的,所以才进项税额抵扣了的是吗
2019-09-10 12:00:34

你这个为啥转出可以说下么?
2019-10-15 09:26:06

您好
是的 这样理解正确的
2022-01-23 22:30:46

您好,借应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-03-13 21:44:55
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文老师 解答
2019-09-10 12:04