公司注销,实收资本可以有数吗 问
那个要退还给股东的 答
老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费 问
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
我们做餐饮交那个电费,转到物业个人账户可以吗?因 问
你好,如果是物业公司开票就需要转到物业公司。 答
请教老师,跟保洁签订了非全日制劳动合同,按小时计 问
你好,按劳务申报。 这个比如借管理费用-清洁费,贷应付账款。 答

您好,请问我们公司是经营快手号的,这个快手号怎么入账呢?用哪个科目入账?怎么入收入,成本,谢谢老师指点!
答: 同学这个是你公司的无形资产。同学,这个不折旧摊销,要年底的时候减值就好了。
老师,酒店的收入有中餐厅,西餐厅及客房。对应的成本也是这三项,经营前采购了一些前台用的物资我不知道放在哪个科目里
答: 你好!前台的单独合算就可以,或者月末统一汇总分摊到这三个部门,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
开展经营活动实现一笔经营收入13 万元,款项尚未收到。数日后,收到该項经营收入13万元,款项已存入开户银行。年末,“经营收入”科目的本年发生额为28 万元,格共转入“本期盛余”科目:“经营预算收入”科目的本年发生额为23 万元,将其转入 “经营维余“科目(暂不考感增值税业务)。
答: 同学你好 你的问题是什么

