送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-10 09:16

你好,借;工程物资229087.38,应交税费——应交增值税(进项税额)6872.62,贷;银行存款等科目235960

朝阳 追问

2019-09-10 09:20

2018年已修建完成,如今才开来这些发票?该如何处理?

邹老师 解答

2019-09-10 09:21

你好,这样做分录 
借;工程物资229087.38,应交税费——应交增值税(进项税额)6872.62,贷;银行存款等科目235960
借;在建工程229087.38,贷;工程物资229087.38
借;固定资产229087.38,贷;在建工程 229087.38

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你好,借;工程物资229087.38,应交税费——应交增值税(进项税额)6872.62,贷;银行存款等科目235960
2019-09-10 09:16:09
借:银行存款111618 贷:主营业务收入95400 贷:应交税费-应交增值税(销项)16218
2015-10-23 17:06:17
您好,abc都对。。先按照25000的价格分摊至ab产品。由于全部完成交付才能收款,因此确认为合同资产
2020-08-22 07:26:30
现值为200/4*3.4651=173.255 借:固定资产173.255 未确认融资费用26.745 贷方:应付账款200
2022-10-21 09:43:55
你好! 比如销项税额=25,进项税额30 应交增值税=25-30=-5(不用交税,留抵)
2018-09-12 06:33:07
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