送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-09-07 17:17

您好,原发票要回来,开具红字发票,借;应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。再根据开具的正确的发票,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。这样就做平了。

上传图片  
相关问题讨论
您好,原发票要回来,开具红字发票,借;应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。再根据开具的正确的发票,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。这样就做平了。
2019-09-07 17:17:37
没有填写全的最好退票重开
2020-04-26 10:26:38
你好 本月已付款,但发票下月才收回,账务处理是 本月,借;预付账款,贷;银行存款 下个月,借;库存商品等科目,贷;预付账款
2020-06-29 21:45:44
同学,你好 如果是增值税专票,只有开票人没有收款人和复核人,本身不影响抵扣和认证,但是属于不规范开票。
2020-06-06 08:14:40
你好,对方已经认证了吗
2019-09-07 10:14:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...