送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-06 14:12

你好
借;预付账款  8万,无形资产 2万,贷;银行存款  10万

真水无香 追问

2019-09-06 14:15

老师好,这2万本月开始摊销无形资产对吗,以后取得8万发票的当月,再进行这部分无形资产的摊销吗?谢谢

邹老师 解答

2019-09-06 14:19

你好,应当等发票到齐了再做摊销处理的

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相关问题讨论
你好 借;预付账款 8万,无形资产 2万,贷;银行存款 10万
2019-09-06 14:12:14
没有取得土地,。只能,借:预付账款 贷:银行存款
2020-05-09 10:34:44
同学你好 无形资产摊销分录 借,管理费用 贷,累计摊销
2021-12-13 19:25:13
你发票和你这个入账有差额么,
2019-05-15 11:33:39
你好,你需要确定一个标准,在不同的专利之间分配计入相应的成本金额的
2018-03-20 15:33:52
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