送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-06 09:55

你好 后期对方也不会开发票给你们了吗   借应付账款9000贷银行存款9000 借原材料-暂估入库18000贷应付账款18000

渡口 追问

2019-09-06 10:02

谢谢老师,后期对方会给我们开票的,这耗用的材料费18000元要在8月进(工程施工_合同成本_材料费),请教一下,这个完整分录怎么写老师?

meizi老师 解答

2019-09-06 10:06

你好  借应付账款9000贷银行存款9000 借原材料-暂估入库18000贷应付账款18000 如果后期会有发票 你做借原材料-暂估入库-18000贷应付账款-18000  然后按发票做一笔 借原材料  18000贷应付账款18000 付尾款9000元 借应付账款9000贷银行存款9000  领用 借工程施工-合同成本-材料费贷原材料  这个金额就是你领用多少做多少就行

上传图片  
相关问题讨论
你好 后期对方也不会开发票给你们了吗 借应付账款9000贷银行存款9000 借原材料-暂估入库18000贷应付账款18000
2019-09-06 09:55:57
借:工程施工一材料费 贷:应付账款
2018-09-28 09:13:57
你好!你支付的时候借预付账款 贷银行存款 收到发票,借原材料 贷预付账款
2017-07-21 11:49:20
你是小规模还是一般纳税人
2017-03-09 15:33:12
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2021-11-29 11:29:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...