老师,你好,我们公司是物业公司的,同时帮房地产公司代收代付水费,因此我公司让我收到房地产公司代收的水费这样做账,收到房地产公司开具的发票 借:其他应收款--代收水费---9401元, 应交税金-应交增值税-进项税273.82 贷:其他应付款--甲方公司 9401元, 应交税金-应交增值税-进项税额转出273.82元! 因此我想问问进税额和进项税额转出的金额怎么做平呢?
冰彤
于2019-09-05 14:59 发布 1341次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-09-05 15:29
你好 都结转到转出未交增值税就可以了
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你好 都结转到转出未交增值税就可以了
2019-09-05 15:29:32

这个是可以的。其他应收应付款核算处理。正常需要到税务办理电费差额征税处理。
2020-01-10 11:00:47

你好!单从你的题目描述上看,应该是记其他应收款科目。
2017-03-28 11:53:08

你好,因为当时挂应付运费在这个科目,所以要冲减
2017-03-28 19:18:06

其他应收款和其他应付款 一样的
2017-03-28 11:51:28
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冰彤 追问
2019-09-05 17:08
答疑苏老师 解答
2019-09-05 17:16