公司是一般纳税人,买有烟酒用于业务招待费,开有专票回来,当月可以得抵扣吗?如果可以得抵扣,因为当年没有收入,那是按60%算还是按千分之五算
飘絮
于2019-09-05 10:17 发布 3445次浏览
- 送心意
曼曼老师
职称: 中级会计师
2019-09-05 10:23
业务招待费增值税发票不能作进项税抵扣。
但可以在企业所得税税前扣除,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰.
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这种是不可以抵扣的
2018-12-10 09:50:44

不能抵扣的
2017-09-28 15:09:50

这些没有具体规定,如实记录即可
2017-03-24 13:53:19

你好!这个还要具体分析的。不过与客户发生的,一般计入销售费用
2020-06-01 15:43:33

你好,用于业务招待的进项税额是不可以抵扣销项的
2020-01-03 08:39:12
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飘絮 追问
2019-09-05 10:27
曼曼老师 解答
2019-09-05 11:06