老师,汇算清缴有退税,我不想退税就调增,但是调增后 问
您好,你调纳税调整这个表,在其他30行其他这里调增 答
你好老师麻烦问下,自己用的就是快账软件,我看之前 问
你好,这个他应该得手动结转一下吧 答
企业土地增值税,房产使用税计税方法 问
你好,正在回复题目 答
老师好 2025年我们有长期待摊费用 是去年装修费 问
你好当年摊销了就需要填写得 答
老师你好,刚接了一家小规模纳税公司4月份接的账,发 问
您好,这个先查下原因,找不到原因就调下账 答


公司是一般纳税人,买有烟酒用于业务招待费,开有专票回来,当月可以得抵扣吗?如果可以得抵扣,因为当年没有收入,那是按60%算还是按千分之五算
答: 业务招待费增值税发票不能作进项税抵扣。 但可以在企业所得税税前扣除,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰.
老师您好,公司为一般纳税人,采购报销赠送客户的真丝套件,我们作为业务招待费,请问专票进项税可以抵扣吗?
答: 招待费的进项不能抵扣。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
业务招待费是根据具体部门做销售费用-业务招待费或管理费用-业务招待费,那到进行纳税调整时业务招待费是把销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费合并一起在算还是怎么算?
答: 对,把这些业务招待费汇总到一起计算。








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飘絮 追问
2019-09-05 10:27
曼曼老师 解答
2019-09-05 11:06