老师,购买的财务软件怎样做账,前面没开发票来时预付了一部分,我做预付账款,这月全部付清了,也给开发票过来了,该怎样处理
yufeiyaru
于2019-09-04 11:07 发布 748次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-09-04 11:10
金额较小 借管理费用-办公费 贷预付账款 银行存款
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金额较小 借管理费用-办公费 贷预付账款 银行存款
2019-09-04 11:10:12

同学您好,您可以先记入预付账款,达不到预订可使用状态的时候,转无形资产
2022-03-30 21:26:18

你好
购进的时候,借:长期待摊费用,贷:应付账款
过了几个月我们退了不用,钱也不用付,借:应付账款,贷:长期待摊费用
2021-11-22 11:37:06

同学你好
收了多长时间的呢
2024-02-22 16:00:53

您好,分录是对的。摊销时,做分录 借:管理费用 贷:累计摊销,从购入当月就可以摊销。
2017-08-10 22:19:30
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yufeiyaru 追问
2019-09-04 11:10
吴少琴老师 解答
2019-09-04 11:11