老师好!我们公司向另一个公司账户充值,准确来说是预付款,对方公司按实际付款,提前开票过来,但是我们这实际确认费用,正常来说按实际消耗每月确认,那我拿到发票如何去入账?

孙会计
于2019-09-03 19:59 发布 1201次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-09-03 20:01
拿到发票计入长期待摊费用,按每期实际使用摊销
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拿到发票计入长期待摊费用,按每期实际使用摊销
2019-09-03 20:01:21
没有发票的费用汇算时只有调增,可以入账
2016-09-22 11:06:27
您好!你让他给你收据,账上先做平,然后汇算清缴的时候不要税前扣除
2019-12-19 13:43:26
您好借管理费 贷其他应付款,没有发票不能税前扣除
2022-03-14 14:25:47
你好 正常入账
借管理费用等
贷其他应付款等
2022-03-14 14:26:21
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