送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-03 11:31

你好,是7月份按含税做收入分录的意思?
这样做调整分录
借;主营业务收入,贷;应交税费——应交增值税

TT 追问

2019-09-03 11:42

是的,本月直接减收入补计税就行了吗?还有就是上个月多开了一张票,这个月怎么操作,可以直接开一张红字发票冲减吗

邹老师 解答

2019-09-03 11:43

你好
1,这个月做上面的调整分录就是了
2,可以申请红冲之前多开的发票

TT 追问

2019-09-03 12:13

老师比如上个月开的发票是100,其中40是不能确认收入,不应开发票的,那么这个月是直接开40的红字发票,还是要开100的红字发票再重开60元呀

邹老师 解答

2019-09-03 12:54

你好,是开100的红字发票再重开60元的发票

上传图片  
相关问题讨论
你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好!效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
你好,这个是一样的申报表
2019-01-06 20:22:59
你好,需要这样做增值税分录 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-03-06 20:03:41
您好,在电子税务局申报就可以的,小规模一般是按季度申报
2021-01-18 10:47:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...