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爱撒娇的小懒虫
于2019-09-02 21:41 发布 1033次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-09-02 21:41
这个没有到账,不用录期初的实收资本数据。
爱撒娇的小懒虫 追问
2019-09-02 21:46
老师,我录入了其他应收款200万元,这样的话会不会不平
江老师 解答
2019-09-02 21:49
这个其他应收款是应收款,与股金不同。是不是交了200万元的股本金,又将钱转走了200万元?
2019-09-02 21:50
老师,就没有交股本金
2019-09-02 21:51
没有的话,就是不会有这个200万元的数据
2019-09-02 21:54
老师,我就录资本类应收款200万元,所有者权益中不用录了吗
2019-09-02 21:55
这个与应收款200万元与资本金有关吗?
2019-09-02 22:04
老师,有关,我做的应收款200万元,就是未交的股金
2019-09-02 22:07
借:其他应收款——XX股东2000000贷:实收资本——XX股东2000000这个是虚做的收到资本金的分录,那么就是其他应收款是200万元,实收资本列示200万元,收到资本金时借:银行存款2000000贷:其他应收款——XX股东2000000
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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