送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-09-02 21:41

这个没有到账,不用录期初的实收资本数据。

爱撒娇的小懒虫 追问

2019-09-02 21:46

老师,我录入了其他应收款200万元,这样的话会不会不平

江老师 解答

2019-09-02 21:49

这个其他应收款是应收款,与股金不同。
是不是交了200万元的股本金,又将钱转走了200万元?

爱撒娇的小懒虫 追问

2019-09-02 21:50

老师,就没有交股本金

江老师 解答

2019-09-02 21:51

没有的话,就是不会有这个200万元的数据

爱撒娇的小懒虫 追问

2019-09-02 21:54

老师,我就录资本类应收款200万元,所有者权益中不用录了吗

江老师 解答

2019-09-02 21:55

这个与应收款200万元与资本金有关吗?

爱撒娇的小懒虫 追问

2019-09-02 22:04

老师,有关,我做的应收款200万元,就是未交的股金

江老师 解答

2019-09-02 22:07

借:其他应收款——XX股东2000000
贷:实收资本——XX股东2000000
这个是虚做的收到资本金的分录,那么就是其他应收款是200万元,实收资本列示200万元,收到资本金时
借:银行存款2000000
贷:其他应收款——XX股东2000000

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