- 送心意
林老师
职称: 会计师
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可以不做帐务处理。也可以暂估入帐。
2016-02-29 09:53:43
您好,视同销售是自产的产品用于非应税项目,账务处理,借:相关科目,贷:产成品(成本价),应交税费-应交增值税-销项 (按市场价和税率计算税金),或者,借:相关科目,贷:主营业务收入(按市场价,应交税费-应交增值税-销项 (按市场价和税率计算税金),同时,借:主营业务成本,贷:产成品。
进项转出是风购的商品用于非应税项目。账务处理,借:相关科目,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。交的税没办法比较的。
2016-11-17 18:10:06
你好,实际你们开的发票有问题是吗?按照你进项的发票结转成本。
2022-09-02 10:06:13
当月借;应交税费-未交增值税, 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
次月也一样根据进销差额正常结转
2022-02-17 14:03:34
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022-01-18 12:07:35
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